Faktúry - Számlák

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 20190367-19017935
Interné číslo 20190367-19017935
Predmet 20190367-19017935
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-10-07
Dátum vystavenia 2019-09-23
Dátum úhrady 2019-10-03
Dátum evidencie 2019-10-01
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: Pekáreň Juraj Oremus, spol.s r.o., IČO: 36536776, Adresa: Štúrova 17, Mesto: Bánov, PSČ: 941 01
Suma s DPH 80.68
Mena
Vystavená 2019-09-23
Poznámka
Prílohy 49921_DF2019_0367.pdf

naspäť

Kalendár:

Január 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
meniny má: Bohdana

Anketa:

Počasie: