Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-10-08
Dátum vystavenia 2018-09-28
Dátum úhrady 2018-10-04
Dátum evidencie 2018-10-02
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: ITcom , s.r.o., IČO: 36539163, Adresa: Komjatická 7 , Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 63
Číslo 20180322-182186
Predmet Softvérové práce - ZŠ spoločné výdavky
Suma s DPH 219.74
Mena
Vystavená 2018-09-28
Poznámka
Prílohy 84820_DF20180322_182186.pdf

naspäť

Kalendár:

Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Kristína

Anketa:

Počasie: