Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2017-11-30
Dátum vystavenia 2017-11-10
Dátum úhrady 2017-11-14
Dátum evidencie 2017-11-14
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Ondrej Kečkéš, IČO: 616, Adresa: Bešeňov 616, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ: MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632
Číslo 20170397-1700236
Predmet Tovar pre ŠJ
Suma s DPH 268.15
Mena
Vystavená 2017-11-10
Poznámka
Prílohy 76930_DF20170397_1700236.pdf

naspäť

Kalendár:

Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Timotej

Anketa:

Počasie: